মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                 ইউ/পি ফরম ১

কুরবান নগর ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক বাজেটি

উপজেলা ও জেলা-সুনামগঞ্জ।

অর্থবছর: ২০১৬-২০১৭

 

 

খাতের নাম

 

 

পরবর্তী বছরের বাজেট

 

 

মোট

চলতি বছরের সংশোধীত

বাজেট (টাকা)

 

২০১৫-২০১৬

র্পূববর্তী বংসরের প্রককৃত (টাকা)

 

২০১৪-২০১৫

নিজস্ব

তহবিল

অন্যান্য

তহবিল

প্রারম্ভিক জের

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

 

 

 

 

 

ব্যংকে জমা

১৯৫৬

৮৭৭৮৪১

৮৭৯৭৯৭

 

১৪৯৫০

মোট প্রারম্ভিক জের

১৯৫৬

৮৭৭৮৪১

৮৭৯৭৯৭

১৭৫৬

 

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

কর আদায়

১৭০০০০

 

১৭০০০০

২৬৫০০

৫৩৬৬০

পরিষদ কৃতক লাইসেন্সও পারমিট ফিস

৬০০০০

 

৬০০০০

১৭৫০০

১৬৮০০

ইজারা বাবদ পাপ্তি

 

 

 

 

 

অজান্তিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

 

 

 

 

 

সম্পওি থেকে আয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপণ কাজে সরকারী অনুদান

 

৮৫০৬০০

৮৫০৬০০

৭৭১৮৮৮

৭৩২৪০০

স্থাবর সমপ্তি হস্তান্তর ১ অথ

২০০০০০

 

২০০০০০

১৭০০৭২৭

৪০০০০০

এ্ডিপিতে সরকারী সুত্রে অনুদান

 

৯০০০০০

৯০০০০০

৯৫০০০০

 

সরকারী থোক বরাদ্ধ

 

২০০০০০০

২০০০০০০

৬৬৯৭৮৫

২৩৯৯৮০৩

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান সূত্রে পাপ্রি

 

৪১২০০০০

৪১২০০০০

২০৭৬৫০০

৪৯১২২২৮

অন্যান্র প্রাপ্রি

৫০০০০

৩২৫০০০

৩২৫০০০০

৮১৭০০

২০০০০

মোট পাপ্রি;

৪৮৩৯১২

৯০৭৩৪৪১

৯৫০৫৩৯৭

৬২৯৬৩৫৬

৮৫৪৯৮৪১

 

 

 

 

 

 

ব্যয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

 

২৫৮০০০

২৫৮০০০

২৫৮০০০

২৫৮০০০

কমচারী কমকতাদের বেতন ভাতা

 

৬৬৯২০০

৬৬৯২০০

৪৯৫৬০০

৪৯৫৬০০

কর আদায় বাবদ ব্যয়

২০০০০

 

১৫০০০

৩৬০০

৩৬০০

পিন্টিং এবং স্টেশনারী

৪৮০০০

 

৪৮০০০

৩৬২৪৪

৬৭৮১০

ডাক ও তার

৫০০০

 

৫০০০

 

 

বিদ্যৎ  বিল

১৫০০০

 

১২০০০

 

 

অফিস রক্ষণাবেক্ষণ

৩০০০০

 

৩০০০০

 

 

অন্যান্য ব্যয়

৪৫০০০

 

৪৫০০০

১৩৩২৯০

 

উন্নয়নমুলক ব্যয়

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প

৫০০০০

৬০০০০

১১০০০০

 

 

স্বাস্থ্য ও পয়; নিস্কাষন

 

২৫০০০০

২৫০০০০

৬০০০০

৮০৩১৫৬

রাস্তা র্নিমাণ ও মেরামত

১০০০০০

৫৮০০০০০

৫৯০০০০০

৭৬৫০৭৭

৫০৮১৮৬৫

গৃহ নিমান ও মেরামত

 

৩৫০০০০

৩৫০০০০

৩৪৫০০০

 

শিক্ষা কমসুচি

 

১৫০০০০

১৫০০০০

১২০০০০

১৮৬০০০

সেচ ও খার বাধ কালভাট

৫০০০০

১২০০০০

১৭০০০০০

 

১১৮৬০০০

দারিদ্যতা নিরসন

 

২৫০০০০

২৫০০০০

 

 

নারী উন্নয়ন

 

৪৫০০০০

৪৫০০০০

 

 

অন্যান্য ব্যয়

৫০০০০

২৫০০০০

৩০০০০০

৩২৬২৪

১৪৪৪৪৭

মোট ব্যয়

৪১৩০০০

৮৬০৭২০০

৯০০২২০০

২১৬৭৭২৩

৮১০৫২৭৮

উদ্বৃ্ও           

৪৪৭৫৬

৩১৬৪৪১

৩৪৩১৯৭

২৩১০৬৭৫

২০৭৯৯

 

  ইউ/পি ফরম ১

কুরবান নগর ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

উপজেলা ও জেলা- সুনামগঞ্জ।

অর্থবছর ২০১৩-২০১৪

প্রাপ্তি

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৩-২০১৪

চলতি বছরের বাজেট/সংশোধীত বাজেট(টাকা)

২০১২-২০১৩

র্পূববর্তী বৎসরের প্রকৃত(টাকা)

২০১১-২০১২

ক. নিজস্ব উৎস

 

 

 

১।জের

৪৩৫৬/=

৩৫৮৭/=

৫২৩১/=

ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস

 

 

 

২।ক.বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর

৪৫০০০/=

২১০০০/=

১৭০০০/=

খ.বসৎবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর

৪৬০০০/=

 

 

৩।ব্যবসা, পেশা,বানিজ্য ও জীবীকা বৃত্তির উপর কর

১৫০০০/=

 

 

৪।বিজ্ঞাপনের উপর কর

৫০০০/=

৫০০০/=

২০০০/=

৫।বিনোদন কর

 

 

 

ক.সিনেমার উপর কর

 

 

 

খ.যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর

 

৫০০০/=

১০০০/=

 

৬।যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস মোটরজান ব্যতিত

১২০০০/=

২০০০/=

২০০০/=

৭।মেলা,কৃষি প্রদর্শনী এবং বানিজ্যে উপর কর

২০০০/=

 

 

৮।পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত ট্রেডলাইসেন্স

১৮০০০/=

৮৪০০/=

৬৭০০/=

৯।জন্মনিবন্দ্বন

৫০০০/=

৪৫০০/=

৪৫০/=

১০।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

ক.হাটবাজার হতে আয়

৩৫০০০/=

 

 

খ.জলমহাল হতে আয়

 

 

 

গ.ফেরিঘাট/খেয়াঘাট

১০০০০/=

 

 

ঘ.খোয়াড়

২০০০/=

 

 

১১।গ্রাম আদালত

১০০০/=

৫০০/=

 

১২।ব্যাংকে রক্ষিত টাকার সুদ

১০০০/=

৫০০/=

 

১৩।সনদপত্রসমূহ হতে আয়

১২০০০/=

 

 

১৪।সম্পত্তি হতে আয়

২৪০০০/=

 

 

সবমোট

২৩২৩৫৬/=

 

 

 

প্রাপ্তি

 

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১২-২০১৩

 

চলতি বছরের বাজেট/সংশোধীত বাজেট(টাকা)

২০১১-২০১২

 র্পূববর্তী বৎসরের প্রকৃত(টাকা)

২০১০-২০১১

 

 

১৫।সরকারী সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

ক.উন্নয়ন খাত এডিপি

৬০০০০/=

২০০০০০/=

২০০০০০/=

 

খ.এলজিএসপি

৯৬১০০০/=

৮৬৩৮০০/=

৪১২৫০০/=

 

গ.বিআরডিবি

৩০০০০০/=

 

 

 

১৬।কৃষি ও ক্ষুদ্রসেচ

 

 

 

 

ক.কৃষি ও সেচ

২৫০০০/=

১৫০০০/=

 

 

খ.মৎস ও পশুসম্পদ

৩০০০/=

 

 

 

গ.ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প

৫০০০/=

 

 

 

১৭।বস্তুগত অবকাঠামো

 

 

 

 

ক.গৃহ নির্মাণ

৭০০০/=

৫০০০/=

 

 

খ.জনস্বাস্থ্য

৫০০০০/=

৪৫০০০/=

 

 

গ.পরিবহন ও যোগাযোগ

৩০০০০০/=

 

 

 

১৮।আর্থসামাজিক অবকাঠামো

 

 

 

 

ক.শিক্ষার উন্নয়ন

৫০০০০/=

৩৭০০০/=

 

 

খ.স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ

১০০০০/=

৭০০০/=

 

 

গ.ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

৮০০০/=

১০০০/=

 

 

ঘ.বিবিধ

১০০০০/=

 

 

 

১৯।সংস্থাপন(সরকারী সূত্রে)

 

 

 

 

ক.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা

২৫৮০০০/=

২৫৮০০০/=

১১৭০০০/=

 

খ.সেক্রেটারী,দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতাদি

৩৭৪৪০০/=

৩৪৪০০০/=

১৯১০০০/=

 

২০.অন্যান্য

 

 

 

 

ক.১%ভূমি হস্থান্তর কর

৬০০০০/=

৫০০০০/=

৫০০০০/=

 

খ.কাবিখা/কাবিটা/টিআর

৮১০০০০/=

৫৫০০০০/=

৫০০০০০/=

 

গ.সরকার থেকে বরাদ্ধ

১০০০০০/=

 

১৭৬০০০/=

 

ঘ.পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প

৫০০০০/=

৫০০০০/=

 

 

২১।স্থানীয়সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

ক.উপজেলা পরিষদ

৫০০০০/=

 

 

 

খ.জেলা পরিষদ

১০০০০/=

 

 

 

গ.অন্যান্য

১০০০০/=

৩০০০/=

 

 

সর্বমোট আয়

৩৫২১৪০০/=

 

 

 

ব্যায়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১২-২০১৩

 

চলতি বছরের বাজেট/সংশোধীত বাজেট(টাকা)

২০১১-২০১২

র্পূববর্তী বৎসরের প্রকৃত(টাকা)

২০১০-২০১১

১।সংস্থাপন ব্যায়

 

 

 

ক.চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা

২৫৮০০০/=

২৫৮০০০/=

১১৭০০০/=

খ.সচিবের বেতন ও ভাতাদি

১৬০০০০/=

১৪৪০০০/=

১১৭০০০/=

গ.গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা

২১৪০০০/=

১৯৮৮০০/=

১৮৫৩০০/=

ঘ.ট্যাক্স আদায় কমিশন

১৫০০০/=

১০০০০/=

 

২।আনুষঙ্গিক ব্যায়

 

 

 

ক.স্টেশনারী

১৫০০০/=

৬৯০০/=

১১৫০০/=

খ.বিদ্যুৎ বিল

১০০০০/=

 

 

গ.আপ্যায়ন বিল

১০০০০/=

৮০০০/=

৭৫০০/=

ঘ.দরিদ্রদের সাহায্য

১০০০০/=

১০০০০/=

 

ঙ.আসবাবপত ক্রয় ও মেরামত

২৫০০০/=

৩০০০০/=

 

চ.জাতীয় উৎসব

১০০০/=

৫০০/=

 

ছ.খেলাধুলা

১০০০/=

৫০০/=

 

জ.ইউ/পি অফিস পাহারা খরচ

৫০০০/=

 

 

ঝ.এসেসম্যান্ট প্রণয়ন খরচ

৭০০০/=

৫৫০০/=

 

ঞ.কম্পিউটার মেরামত

৫০০০/=

 

 

৩।ভ্রমন ভাতা খরচ

৩০০০০/=

২৫০০০/=

 

৪।উন্নয়ন ব্যায়(নিজস্ব আয় হতে)

 

 

 

ক.স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সরবরাহ

১০০০০/=

৫০০০/=

 

খ.বৃক্ষরোপণ

১৫০০/=

১০০০/=

 

গ.অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ

১৫০০০/=

১০০০/=

 

ঘ.রাস্থা রক্ষনাবেক্ষণ

১৫০০০/=

১০০০০/=

 

ঙ.ল্যাট্রিন নির্মাণ

১০০০/=

 

 

চ.কালভার্ট তৈরি ও সেচ

২৫০০০/=

৪০০০/=

 

৩।উন্নয়ন খাত

 

 

 

ক.এলজিএসপি

৯৬১০০০/=

৮৬৩৮০০/=

৪১২৫০০/=

খ.কৃষি ও সেচ

২৫০০০/=

১৫০০০/=

 

গ.মৎস ও পশুসম্পদ

৩০০০/=

 

 

ঘ.ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প

৫০০০/=

 

 

ঙ.পরিবহন ও যোগাযোগ

৫০০০০/=

৪১২৫০০/=

 

চ.গৃহনির্মাণ

৭০০০/=

৫০০০/=

 

ছ.জনস্বাস্থ্য

২৫০০০/=

৪৫০০০/=

 

জ.শিক্ষার উন্নয়ণ

৫০০০০/=

৩৭০০০/=

 

ঝ.স্বাস্থ ও সমাজ কল্যাণ

১০০০০/=

৭০০০/=

 

ঞ.ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

৮০০০/=

১০০০/=

 

ট.বিবিধ

১০০০/=

 

 

৪।বিআরডিবি

৩০০০০০/=

 

 

৫।টিআর রাস্তা রক্ষনাবেক্ষণ ও নির্মাণ

৮১০০০০/=

২৫৮০০০/=

১১৭০০০/=

৬।অন্যান্য

১০০০০/=

৩০০০/=

 

সর্বমোট

৩৩২৩৫০০/=

 

 

           

 

সর্বমোট আয়-৩৫২১৪০০/=

সর্বমোট ব্যায়-৩৩২৩৫০০/=

সর্বমোট উদ্ধৃত্ত-১৯৭৯০০/=

ছবি

d3796ff2e958c8dae87e557c41f5fa92.pdf d3796ff2e958c8dae87e557c41f5fa92.pdf


সংযুক্তি

ede27ce6f46110c50428892a1ecfe93d.pdf ede27ce6f46110c50428892a1ecfe93d.pdf


সংযুক্তি (একাধিক)



Share with :

Facebook Twitter